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Vorlage - 2025/026  

Betreff: Produktbericht Jahresabschluss 2023 für das Budget "Landrat und Stabsstellen"
Status:öffentlichVorlage-Art:Informationsvorlage
Federführend:Fachdienst Finanzen Bearbeiter/-in: Fornfett-Scheffler, Lena
Beratungsfolge:
Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz Kenntnisnahme
03.03.2025 
13. Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz      

Finanzielle Auswirkungen
Sachverhalt
Anlage/n
Anlagen:
GVF_Produktbericht_Budget 5_einzeln_202312  
GVF_Produktbericht_Budget 5_gesamt_202312  


 

Im Budget enthalten:

Ja

Kosten (Betrag in €):

0 €

Mitwirkung Landrat:

Nein

Qualifizierte Mehrheit:

Nein

Relevanz

Gender Mainstreaming

Nein

Migration

Nein

Prävention/Nachhaltigkeit

Nein

Bildung

Nein

Klima-/Umwelt-/Naturschutz

nein

 

 


 


Für das Haushaltsjahr 2023 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2023 wurde ein jahresbezogenes Defizit von 9.326.600,- € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 5.473.271 €, so dass lediglich ein negatives Jahresergebnis von 3.853.329 € zu verzeichnen ist.

 

Im Teilhaushalt/Budget 5 für den „Landrat und Stabsstellen“ wurde das Budget um 535.455 € überschritten.

Das Ergebnis im Budget 50Landratliegt um 137.571 € über den Planungen, weil deutlich höhere Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet werden mussten.

Im Budget 51Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeitergibt sich insbesondere durch höhere Zuschüsse an den Regionalverband für den ÖPNV eine Budgetüberschreitung von 514.267 €.

Beim Budget 52Rechnungsprüfungsamt ergibt sich aufgrund geringerer Personalkosten eine geringfügige Abweichung von 25.902 € gegenüber dem Planansatz

Die Ziele bei den Prüfungsberichten wurden erreicht.

Im Budget 53 Personalrat“ gibt es lediglich eine geringfügige Überschreitung von 4.565 €.

Beim Budget 54Gleichstellungsbeauftragte“ wurden die Sachkostenansätze nicht voll ausgeschöpft und auf der Ertragsseite Urlaubsrückstellungen aufgelöst. Die Budgetverbesserung beträgt 45.110 €.

Beim Budget 57 für die „Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabewurden die eingeplanten Mittel für die Integrationslotsen nicht benötigt. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 49.937 €.

 

Ziele / Wirkungen:

entfällt

 

Ressourceneinsatz:

entfällt

 

Schlussfolgerung:
entfällt


- Produktbericht einzeln

- Produktbericht gesamt

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 GVF_Produktbericht_Budget 5_einzeln_202312 (332 KB)      
Anlage 2 2 GVF_Produktbericht_Budget 5_gesamt_202312 (38 KB)